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内部控制学-(第三版)

封面

作者:池国华,樊子君主编

页数:264

出版社:北京大学出版社

出版日期:2017

ISBN:9787301279427

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

? 适用广泛。本书既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生、研究生,以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士使用,也可作为企业内部培训的教材使用。? 配套丰富。为便于教师教学,本书编写团队为任课教师提供了丰富的教学配套资料,包括教学用课件、教学大纲、考试用模拟题、案例分析提示等,任课教师可填写书后的“教师反馈及教辅申请表”免费索取。

本书特色

本书适用于高校会计、财务管理专业本科学生。最版于2010年出版,共计销售15000册;第二版于2013年出版,共计销售24000册。本书重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法;在内容组织上,设置了多个功能性栏目;采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握,真正做到学以致用。

目录

第一章 内部控制发展概述 第一节 内部控制的历史演进 第二节 建立和实施内部控制的现实意义 第三节 我国内部控制的相关法规第二章 内部控制的基本理论 第一节 内部控制的定义与本质 第二节 内部控制的目标与类型 第三节 内部控制的对象与要素 第四节 内部控制的原则与局限性第三章 内部环境 第一节 组织架构 第二节 发展战略 第三节 人力资源 第四节 社会责任 第五节 企业文化第四章 风险评估 第一节 风险概述 第二节 目标设定 第三节 风险识别 第四节 风险分析 第五节 风险应对第五章 控制活动 第一节 不相容职务分离控制 第二节 授权审批控制 第三节 会计系统控制 第四节 财产保护控制 第五节 预算控制 第六节 运营分析控制 第七节 绩效考评控制第六章 信息与沟通 第一节 信息 第二节 沟通 第三节 信息技术与信息系统第七章 内部监督 第一节 内部监督概述 第二节 内部监督程序与方式 第三节 内部控制缺陷认定与内部控制评价报告主要参考文献附录 企业内部控制基本规范

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Article Title:《内部控制学-(第三版)》
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