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银行内部控制与内部稽核

封面

作者:朱立

页数:404

出版社:中国金融出版社

出版日期:2013

ISBN:9787504970121

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《银行内部控制与内部稽核》内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理之整合架构、内部控制制度之建立与执行、各项业务查核实务及相关法规与函令,不论对银行相关业务作业内部控制之了解,及作为《建制风险导向内部控制制度》之参考都比较实用。

本书特色

    为促进两岸金融业的交流与合作,亟须积极进行学术研讨、教育培训及图书出版业间的互动;同时,建立艮好的两岸图书交流模式,亦已成为两岸出版业的发展重点之一。借由多元及丰富的两岸图书交流模式,将可有效地扩大华文图书市场的版图,并成为两岸文化交流的重要指标。台湾金融研训院与上海明鸿中小银行培训中心合作规划出版《两岸金融研训丛书》,汇集台湾金融研训院之各式出版品,遴选适合大陆金融从业人员参阅的书籍,将其转换成简体中文版。再通过火陆出版业者发行至大陆及港澳地区。
    未来,台湾金融研训院亦将考虑引进并出版大陆财经类图书,期能结合两岸在出版领域各自的优势,开发多元化且优质的财金书籍,以达到传递金融知识、普及金融教育,进而深耕两岸出版市场的目标。

目录

第一篇  内部控制与内部稽核制度
 第一章  内部控制的原理原则
   第一节  前言
   第二节  内部控制的演进
   第三节  金融机构的内部控制架构 
 第二章  内部控制制度之建立与执行 
  第一节  金融稽核体系 
  第二节  “法令”遵循主管制度
  第三节  内部稽核制度 
  第四节  自行查核制度 
第二篇  金融机构各项业务查核
 第三章  出纳业务 
  第一节 业务介绍 
  第二节  一般事项之查核 
  第三节  出纳作业之查核 
  第四节  库存现金之查核 
  第五节  待交换票据之查核 
  第六节  托收票据之查核 
  第七节  有价证券与保管有价证券之查核 
  第八节  空白单据之查核
 ……

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Article Title:《银行内部控制与内部稽核》
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