
作者:中华人民共和国财政部
页数:329
出版社:立信会计出版社
出版日期:2021
ISBN:9787542968463
电子书格式:pdf/epub/txt
内容简介
为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定《企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)》。
《企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)》所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
本书特色
本书是在《企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通则等法规,还增加了财政部会计司、中注协对配套指引的解读,方便读者对配套指引的理解和运用。
目录
企业内部控制应用指引
企业内部控制应用指引号——组织架构
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引0号——研究与开发
企业内部控制应用指引1号——工程项目
企业内部控制应用指引2号——担保业务
企业内部控制应用指引3号——业务外包
企业内部控制应用指引4号——财务报告
企业内部控制应用指引5号——全面预算
企业内部控制应用指引6号——合同管理
企业内部控制应用指引7号——内部信息传递
企业内部控制应用指引8号——信息系统
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
企业内部控制配套指引解读
健全组织架构奠定内控基础——会计司解读《企业内部控制应用指引号——组织架构》
强化发展战略管理促进企业长远发展——会计司解读《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》
加强人力资源建设夯实企业发展基石——会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》
履行社会责任是企业应尽的义务和——会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》
加强企业文化建设提升企业软实力——会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》
强化资金风险管控不断提升企业效益——会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》
企业内部控制相关法规















