作者:赵肖瑞著
页数:215页
出版社:东北财经大学出版社
出版日期:2024
ISBN:9787565454356
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内容简介
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界关注的焦点。健全内部控制体系、完善风险管理,已经成为企业持续经营和可持续发展的必然选择。
目录
1 绪论/1
1.1 研究背景与意义/1
1.2 研究思路与研究内容/8
1.3可能的创新之处/11
2 文献综述/13
2.1 风险管理研究/13
2.2 内部控制研究/18
2.3 风险管理与内部控制关系研究/22
2.4 研究综述/23
3 风险管理视域下企业内部控制困境分析/25
3.1 实施总况/25
3.2 现实困境/41
3.3 困境梳理/57
3.4 困境溯源/61
4 风险管理视域下企业内部控制实施框架/70
4.1影响因素/70
4.2 制度依据/105
4.3 风险管理视域下企业内部控制框架构建/125
5 风险管理视域下企业内部控制质量提升路径优化/132
5.1 宏观层面/133
5.2 中观层面/153
5.3 微观层面/167
6 风险管理视域下企业内部控制应用案例/180
6.1风险管理视域下扬州市现代金融投资集团内部控制应用案例/180
6.2 风险管理视域下冀禹公司内部控制应用案例/191
7 结束语/200
7.1 研究结论/200
7.2 对策建议/202
7.3 研究展望/207
主要参考文献/209
索引/214