
作者:徐礼礼 谢富生 胡煜中
页数:110
出版社:立信会计出版社
出版日期:2021
ISBN:9787542966704
电子书格式:pdf/epub/txt
内容简介
本书是应用型本科学校会计学与财务管理专业系列教材之一。全书共13章,分三个部分,部分理论篇包括章企业内部控制概述,第2章大数据时代的内部控制,第3章互联网金融企业的风险管控要点。第二部分技术篇介绍了第4章人力资源管理,第5章资产管理,第6章公司财务管理,第7章互联网金融业务管理。第三部分实战篇包括第8章财务报表管理控制——上市公司,第9章大数据与会计信息化,0章大数据环境下的云审计,1章大数据影响下的财务共享,2章基于大数据的银行内部控制,3章基于大数据的高校内部控制建设。本书案例丰富,配有真实的案例数据,既可作为高等学校会计学与财务管理专业教材,也可作为社会人士自学用书。
本书特色
本书是应用型本科学校会计学与财务管理专业系列教材之一。全书共13章,分三个部分,部分理论篇包括章企业内部控制概述,第2章大数据时代的内部控制,第3章互联网金融企业的风险管控要点。第二部分技术篇介绍了第4章人力资源管理,第5章资产管理,第6章公司财务管理,第7章互联网金融业务管理。第三部分实战篇包括第8章财务报表管理控制——上市公司,第9章大数据与会计信息化,0章大数据环境下的云审计,1章大数据影响下的财务共享,2章基于大数据的银行内部控制,3章基于大数据的高校内部控制建设。本书案例丰富,配有真实的案例数据,既可作为高等学校会计学与财务管理专业教材,也可作为社会人士自学用书。
目录
章企业内部控制概述
节内部控制概述
第二节内部控制实践的重要立法与研究
第三节内部控制体系构建流程
第二章大数据时代的内部控制
节大数据技术概述
第二节大数据下的内部控制特点
第三节人工智能技术及其在内部控制中应用
第四节大数据下基于个性化需求的内部控制信息披露
第三章企业的风险管控要点
节企业风险管控的概念
第二节企业内部审计的改变
第三节企业内部审计存在的问题及原因
第四节企业内部审计的风险管理措施
第四章大数据与会计信息化
节从会计电算化到会计信息化
第二节云会计平台——会计信息化的新趋势
第三节云会计在中小企业会计信息化的应用
……
节内部控制概述
第二节内部控制实践的重要立法与研究
第三节内部控制体系构建流程
第二章大数据时代的内部控制
节大数据技术概述
第二节大数据下的内部控制特点
第三节人工智能技术及其在内部控制中应用
第四节大数据下基于个性化需求的内部控制信息披露
第三章企业的风险管控要点
节企业风险管控的概念
第二节企业内部审计的改变
第三节企业内部审计存在的问题及原因
第四节企业内部审计的风险管理措施
第四章大数据与会计信息化
节从会计电算化到会计信息化
第二节云会计平台——会计信息化的新趋势
第三节云会计在中小企业会计信息化的应用
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